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用友t3修改已经结账月份凭证和往来核销操作

发布日期:2023-04-04浏览次数:82

  用友t3修改已经结账的月份凭证还要重新结转吗。

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  需要分情况进行解答,主要如下:。

  1,如果是修改的会计凭证中包含损益类会计科目,如:主营业务收入,主营业务成本,财务费用等,那么是需要重新结转的,建议操作步骤如下:。

  a,先删除本月的期间损益结转的会计凭证,如果凭证已经审核,记账,结账了,可以先参考:用友T3软件返结账教程进行返结账操作,然后再参考:用友返记账操作教程进行返记账操作,如果有审核会计凭证的习惯的话,再参考:用友T3返审核操作教程进行返审核操作。

  b,然后,再找到期间损益结转凭证,点击制单下的作废,再点击制单下的整理凭证。

  2,如果是修改的会计凭证中不包含损益类会计科目,就仅仅是资产,负债类的,那么可以不用重新结转,因为不涉及到损益类会计科目。

  在用友通T3财务软件中如何进行返结账操作。

  在总账模块下的往来核销中进行手工核销或者自动核销。

  1,核销的时候只能对某个科目的同一辅助项进行核销,对辅助核算不同的明细进行往来核销,会导致辅助帐余额和核销明细余额不一致。

  2,对辅助核算不同的明细进行核销或不及时,会导致账龄分析和资金预测的准确性,如果不进行账龄分析和资金预测,可以不进行往来核销的操作。

  3,往来核销只针对已经记帐的凭证进行核销。

  解决方案:假设需要对科目“应收账款”进行往来核销。

  点击“总账”—“往来核销”,在界面上点击“查找”,弹出查询条件之后,科目编码中选择“应收账款1122”,在下面也可以设置其他的过滤条件进行查询,在查询出来的结果中,其中借方和贷方分别有一条同一往来单位的记录,可以进行核销。


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